О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 25.09.2019 № 336а
В соответствии с постановлением Администрации Томской области
от 05.09.2019 № 313а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации Томской области от 25.09.2019 № 336а «Об утверждении государственной программы «Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области» («Собрание законодательства Томской области», 2019, № 10/1 (228), часть 1) следующие изменения:
в государственной программе «Повышение эффективности регионального
и муниципального управления в Томской области», утвержденной указанным постановлением (далее – государственная программа):
1. Раздел «Объем и источники финансирования государственной программы
(с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
|
«Объем и источники финансиро-вания государ-ственной программы (с детализа-цией |
Источники |
Всего |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Прогнозный период |
Прогнозный период |
|
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) |
423 639,9 |
81 194,5 |
83 384,3 |
86 353,7 |
86 353,7 |
86 353,7 |
|
|
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
3 795 669,4 |
786 515,9 |
773 256,6 |
758 632,3 |
738 632,3 |
738 632,3 |
|
|
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |
2 811,5 |
562,3 |
562,3 |
562,3 |
562,3 |
562,3 |
|
|
всего по источникам |
4 222 120,8 |
868 272,7 |
857 203,2 |
845 548,3 |
825 548,3 |
825 548,3». |
2. После паспорта государственной программы дополнить главой «План достижения показателей цели государственной программы в 2024 году» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Главу «Структура государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Главу «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. В подпрограмме (направлении) 1 «Развитие кадрового потенциала региона» (далее – подпрограмма 1):
1) в паспорте подпрограммы (направления) 1:
а) раздел «Задачи подпрограммы (направления) 1» изложить в следующей редакции:
|
«Задачи подпрограммы (направления) 1 |
Задача 1. Формирование, развитие и использование резерва управленческих кадров Томской области |
|
Задача 2. Содействие в подготовке управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области, и обеспечение реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации |
|
|
Задача 3. Реализация государственной наградной политики |
б) раздел «показатели задач подпрограммы (направления) 1 и их значение
(с детализацией по годам реализации)» изложить в следующей редакции:
|
«Показатели задач подпрограммы (направления) 1 (с детализацией |
Наименование показателя |
Базовое значение показа-теля |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Прогноз-ный период 2027 год |
Прогноз-ный период 2028 год |
|
Задача 1. Формирование, развитие и использование резерва управленческих кадров Томской области |
|||||||
|
Показатель 1. Коэффициент обеспеченности резервом управленческих кадров целевой группы должностей: руководителей органов исполнительной власти Томской области и структурных подразделений Администрации Томской области, % |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
|
|
Показатель 2. Коэффициент обеспеченности резервом управленческих кадров целевой группы должностей: руководители областных государственных учреждений, % |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
|
Задача 2. Содействие в подготовке управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных |
|||||||
|
Показатель 1. Доля специалистов, завершивших обучение |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
|
|
Показатель 2. Доля выполненных мероприятий |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Задача 3. Реализация государственной наградной политики на территории Томской области |
|||||||
|
Показатель 1. Доля граждан, награжденных |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00»; |
|
в) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы (направления) (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:
|
«Объем и источники финансирования подпрограммы (направления) 1 (с детализацией по годам реализации, |
Источники |
Всего |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Прогноз-ный период 2027 год |
Прогноз-ный период |
|
федеральный бюджет |
3 191,2 |
592,7 |
631,4 |
655,7 |
655,7 |
655,7 |
|
|
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
35 735,3 |
7 192,6 |
7 153,9 |
7 129,6 |
7 129,6 |
7 129,6 |
|
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
2 811,5 |
562,3 |
562,3 |
562,3 |
562,3 |
562,3 |
|
|
всего по источникам |
41 738,0 |
8 347,6 |
8 347,6 |
8 347,6 |
8 347,6 |
8 347,6»; |
2) главу «Перечень показателей цели и задач подпрограммы (направления) 1, сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
3) главу «Перечень комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы (направления) 1» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
6. В подпрограмме (направлении) 2 «Развитие государственной гражданской
и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области»
(далее – подпрограмма 2):
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы (направления) 2 (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
|
«Объем и источники финанси-рования подпро-граммы (направления) 2 (с детализа-цией по годам реализации, тыс. рублей) |
Источники |
Всего |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Прог-нозный период 2027 год |
Прог-нозный период 2028 год |
|
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
280 167,0 |
65 633,4 |
53 633,4 |
53 633,4 |
53 633,4 |
53 633,4 |
|
|
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
всего по источникам |
280 167,0 |
65 633,4 |
53 633,4 |
53 633,4 |
53 633,4 |
53 633,4»; |
2) главу «Перечень комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы (направления) 2» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
7. В подпрограмме (направлении) 3 «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области» (далее – подпрограмма 3):
1) в паспорте подпрограммы 3:
а) в разделе «Задачи подпрограммы 3 (направления)» слова «Задача 1. Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области» заменить словами «Задача 1. Повышение качества обеспечивающих услуг»;
б) в разделе «Показатели задач подпрограммы 3 и их значения (с детализацией по годам реализации)»:
слова «Задача 1. Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области» заменить словами «Задача 1. Повышение качества обеспечивающих услуг»;
строку «Показатель 2. Количество областных государственных учреждений, улучшивших материально-техническую базу, ед.» изложить в следующей редакции:
|
«Показатель 2. Количество областных государственных учреждений, улучшивших материально-техническую базу, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
-»; |
в) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы (направления) 3 (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:
|
«Объем и источники финанси-рования подпро-граммы (направления) 3 (с детализа-цией по годам реализации, |
Источники |
Всего |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Прог-нозный период |
Прог-нозный период |
|
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) |
418 830,8 |
78 983,9 |
82 752,9 |
85 698,0 |
85 698,0 |
85 698,0 |
|
|
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
2 305 380,0 |
466 476,0 |
480 676,0 |
466 076,0 |
446 076,0 |
446 076,0 |
|
|
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
всего по источникам |
2 724 210,8 |
545 459,9 |
563 428,9 |
551 774,0 |
531 774,0 |
531 774,0»; |
2) в главе «Перечень показателей цели и задач подпрограммы (направления) 3, сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета» слова «Показатели задачи 1. Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области» заменить словами «Показатели задачи 1. Повышение качества обеспечивающих услуг»;
3) главу «Перечень комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы (направления) 3» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
8. В подпрограмме (направлении) 4 «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области» (далее – подпрограмма 4):
1) в паспорте подпрограммы 4:
а) раздел «Задачи подпрограммы (направления) 4» изложить в следующей редакции:
|
«Задачи подпрограммы (направления) 4 |
Задача 1. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока Российской Федерации. |
б) раздел «Показатели задач подпрограммы (направления) 4 и их значения (с детализацией по годам реализации)» изложить в следующей редакции:
|
«Показатели задач подпро-граммы (направления) 4 и их значения |
Наименование показателя |
Базовое значение показателя 2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Прог-нозный период |
Прог-нозный период |
|
Задача 1. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока Российской Федерации |
|||||||
|
Количество участников мероприятий, направленных |
9500 |
7100 |
7300 |
7500 |
7500 |
7500 |
|
|
Численность участников мероприятий, направленных |
4000 |
3200 |
3300 |
3400 |
3400 |
3400 |
|
|
Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири |
36,1 |
36,4 |
36,7 |
37 |
37 |
37 |
|
|
Задача 2. Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве |
|||||||
|
Количество социологических исследований |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Задача 3. Содействие развитию российского казачества |
|||||||
|
Количество участников мероприятий, проводимых |
44 |
45 |
46 |
47 |
47 |
47 |
|
|
Количество членов казачьих обществ |
502 |
504 |
506 |
508 |
508 |
508 |
|
|
Задача 4. Поддержка сохранения русского языка как языка межкультурного диалога |
|||||||
|
Доля граждан из общего числа опрошенных, постоянно использующих русский язык в быту, % |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
|
|
Задача 5. Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан |
|||||||
|
Количество проведенных мероприятий, направленных |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4»; |
|
в) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы (направления) 4 (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:
|
«Объем и источники финансирования подпрограммы (направления) 4 (с детализацией по годам реализации, |
Источники |
Всего |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Прог-нозный период |
Прог-нозный период 2028 год |
|
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) |
1 617,9 |
1 617,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
34 551,1 |
6 792,7 |
6 939,6 |
6 939,6 |
6 939,6 |
6 939,6 |
|
|
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
всего по источникам |
36 169,0 |
8 410,6 |
6 939,6 |
6 939,6 |
6 939,6 |
6 939,6»; |
2) главу «Перечень показателей цели и задач подпрограммы (направления) 4, сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
3) главу «Перечень комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы (направления) 4» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
9. В подпрограмме (направлении) 5 «Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области» (далее – подпрограмма 5):
1) паспорт подпрограммы 5 изложить в новой редакции согласно
приложению № 10 к настоящему постановлению;
2) главу «Перечень показателей цели и задач подпрограммы (направления) 5, сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета» изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению;
3) главу «Перечень комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы (направления) 5» изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
И.о. Губернатора Томской области Н.Я. Руппель



